ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
 ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
      АМУРСКОГО
  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА НА 2012 ГОД
Параметры бюджета
                                                   Тыс.руб.

Общий объём доходов                 1 276 063,43
Общий объём расходов                1 288 414,33
Предельный объём расходов на
обслуживание муниципального долга
                                    3 000,0

Прогнозируемый дефицит              12 350,9
Поступление доходов в бюджет района в результате
   установления дополнительного дифференцированного
                     норматива НДФЛ
 2011 год                     2012 год
                          • Дополнительный дифференцированный                                • Дополнительный дифференцированный
                            норматив зачисления налога на доходы                               норматив зачисления налога на доходы
Норматив, установленный                                            Норматив, установленный
  Законом «О краевом
       бюджете»
                            физических лиц                           Законом «О краевом
                                                                          бюджете»
                                                                                               физических лиц



  Сумма поступления в
   районный бюджет         • 30,4796%                                Сумма поступления в
                                                                      районный бюджет         • 33,5857%

                            • 169878                                                           • 208692
Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского
      муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год
                            ДОХОДЫ
                                         Ожидаемое
                                                        План на 2012   Отклонени
       Наименование показателя          исполнение за
                                                            год            е
                                           2011 год
Налоговые и неналоговые доходы             439 331,0      455 710,0 +16 379,0
Безвозмездные поступления от других        818 823,7     814 035,43 -4 788,27
бюджетов бюджетной системы РФ

Безвозмездные поступления                   12 842,0         6 318,0    -6 524,0
Доходы от возврата остатков субсидий,          850,1                      -850,1
субвенций и иных МБТ
Возврат остатков субсидий и субвенций         -267,3                     +267,3
прошлых лет
Всего доходов                            1 271 579,5 1 276 063,43 +4 483,93
Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета
Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза
                     на 2012 год
                      ДОХОДЫ
            Ожидаемое исполнение за 2011 год
                                         Налоговые и
                                         неналоговые доходы

                                         Безвозмездные
                                         поступления от
                                         других бюджетов
                                         Безвозмездные
                                         поступления
Структура налоговых и неналоговых
             доходов
 Ожидаемое исполнение                     План 2012 года
       2011 год Налоги на                            Налоги на
                  прибыль, дох                       прибыль, доход
                  оды                                ы
                                       14.9
                  Прочие                             Прочие доходы
  22.2                            12
                  доходы от                          от платных
                  платных услуг                      услуг
13.7                                          73.1
         64.1     Прочие                             Прочие
                  налоговые, не                      налоговые, нен
                  налоговые                          алоговые
                  доходы                             доходы
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
    Виды межбюджетных трансфертов    Ожидаемое исполнение     План 2012 года
                                          за 2011 год

Субсидии на выравнивание             261143,0               234825,0
Субсидии на софинансирование         79 685,41              6094,9
расходных обязательств
Субвенции на переданные              136 888,46             242 096,76
полномочия
Иные межбюджетные трансферты         340 627,9              328 642,77
Субвенции из бюджетов поселений на   478,9                  2376,0
передачу полномочий

               всего                 818 823,67             814 035,43
45                       40.4
40
35   28.8         29.7
30
25
20
15
10                                    Ожидаемое исполнение
 5          0.7                 0.4   2011 года
 0                                    План 2012 года
Формирование и реализация бюджетной политики
•    обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью района;
•    оптимизация расходов на содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
•    обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов
    муниципальных услуг;
•    обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств, направленных
    на оказание социально-значимых муниципальных услуг;
•    недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по
    заработной плате и социальным выплатам;
•    принятие решений о сокращении расходов, носящих необязательный характер;
•    обеспечение максимально эффективного использования бюджетных средств с целью
    достижения измеримых общественно значимых результатов;
•    принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей
    бюджета района и оценки ожидаемой эффективности;
•    обеспечение жесткого контроля со стороны распорядителей и получателей бюджетных средств
    за обязательствами, принимаемыми учреждениями;
•    реализация долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, их оценка
    посредством применения показателей общественной и экономической эффективности.
Параметры бюджета
                                                   Тыс.руб.

Общий объём доходов                 1 276 063,43
Общий объём расходов                1 288 414,33
Предельный объём расходов на
обслуживание муниципального долга   3 000,0

Прогнозируемый дефицит              12 350,9
Целевые программы и инвестиционные проекты
                        на 2012 год
Наименование программ                                                                      сумма
Программа развития муниципального транспорта Амурского района                              900,0
Муниципальная программа содержания и ремонта автомобильных дорог                           13 172,0
Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы»   380,0
Программа по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
администрации Амурского муниципального района на 2012 год                                  700,0
Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского
муниципального района на 2010- 2014 годы»                                                  7335,0
Целевая программа «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время на
территории Амурского района»                                                               4595,0
Целевая программа «Работающая молодёжь»                                                    310,0
Целевая программа «Развитие библиотечного обслуживания Амурского муниципального района»    630,0
Инвестиционный проект поддержки и развития материально-технического комплекса сферы        10577,0
образования (школа с.Ачан)
ИТОГО                                                                                      38 599,0
Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского
          муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год
                                РАСХОДЫ
                                          Ожидаемое
         Наименование показателя         исполнение за   План на 2012 год   Отклонение
                                            2011 год
Общегосударственные вопросы                   90 675,3         98 894,1         +8 218,8
Нац. безопасность и прав. деятельность        22 971,1         23 078,2           +107,1
Национальная экономика                        20 553,1         17 913,0         -2 640,1
Жилищно-коммунальное хозяйство                54 405,2        49 354,32        -5 050,88
Охрана окружающей среды                          891,4            200,0           -691,4
Образование                                  783 434,4        851 299,0        +67 864,6
Культура и кинематография                     20 553,1        18 904,67        -1 648,43
Здравоохранение                              184 594,1       141 408,38       -43 185,72
Социальная политика                           31 817,4        28 513,26        -3 304,14
Физическая культура и спорт                    1 830,0          2 000,0           +170,0
Средства массовой информации                   4 093,6          2 370,0         -1 723,6
Межбюджетные трансферты                       62 711,7         54 479,4         -8 232,3
Всего расходов                             1 278 530,4    1 288 414 ,33        +9 883,93
Доля расходов по разделам в общем объеме расходов
                          бюджета
2011 год                                                               2012 год

                                Расходы                                                               Расходы
                  0.1                                                                     0.2
                                                                                                0.2
                         0.3                                                            2.2
                   2.5                                                                                          1.8
                                            1.8 1.6                                                                   1.4
                          4.9    7                         Раздел 01                            3.9    7.6                      Раздел 01
                                                                                                                      3.8
                                                   0.001   Раздел 03                                                            Раздел 03
                                             4.3                                   11                                   0.001
           14.4                                            Раздел 04         1.5                                                Раздел 04
                                                           Раздел 05                                                            Раздел 05
                                                           Раздел 06                                                            Раздел 06
  1.6
                                                           раздел 07                                                            раздел 07
                                                           Раздел 08                                                            Раздел 08
                                                           Раздел 09                                                            Раздел 09
                                                           Раздел 10                                                            Раздел 10
                                                           Раздел 11                                                            Раздел 11
                                     61.3                                                              66.1
                                                           раздел 12                                                            Раздел 12
                                                           раздел 14                                                            Раздел 14
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
 ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
      АМУРСКОГО
  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА НА 2012 ГОД

More Related Content

DOC
DOC
DOC
PPT
содоклад антипина о.в.
PPT
расходы бюджета по основным разделам
DOC
DOCX
DOC
постановление изменения в оцп 08.2011-итог
содоклад антипина о.в.
расходы бюджета по основным разделам
постановление изменения в оцп 08.2011-итог

What's hot (17)

PPTX
Исполнение бюджета Ленинградской области (1 полугодие 2012)
DOCX
DOCX
PPTX
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
PPTX
Годовой отчет для граждан за 2014 год
PPT
PPT
Бюджет для граждан 2016
PPT
Основные направления развития в сфере бюджетного учета
PPT
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
PPTX
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
PPT
PPTX
гражданский бюджет 2018 рус
PPT
дипломная презентация по налогам
PPTX
система кр_2014_2
RTF
Постановление Правительства Хабаровского края от 30 августа 2012 г. N 301-пр ...
PPTX
информационная презентация ООО Владрегионэнерго
Исполнение бюджета Ленинградской области (1 полугодие 2012)
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Годовой отчет для граждан за 2014 год
Бюджет для граждан 2016
Основные направления развития в сфере бюджетного учета
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
гражданский бюджет 2018 рус
дипломная презентация по налогам
система кр_2014_2
Постановление Правительства Хабаровского края от 30 августа 2012 г. N 301-пр ...
информационная презентация ООО Владрегионэнерго
Ad

Viewers also liked (20)

PPT
Ansor takaful sepeda motor
PPT
Детское творческое объединение Театралы г. Амурск
PPTX
The Confidential Resume Of Professional Qualifications
PPT
Конкурсные работы открытого районного конкурса «Туристический бренд Амурско...
PPT
цо легион мбоу сош с. вознесенское
PPSX
Selezione riproduttori marmorte pure 2011
PPTX
The Confidential Resume Of Professional Qualifications
PPTX
презентация изменение закона 2011 амурский район
PPT
汉王之伤
PPSX
Selezione riproduttori marmorte pure 2011
PDF
CSR Trends in Europe
PPT
моо диалог през
PPTX
открытый бюджет 2014 сж
PPT
доклад для коллегии
PPS
презентация город амурск
PPTX
"Меценат Года" - представление ОАО полиметалл
PDF
CV Filip Coertjens 2013
PDF
Creating impact through storytelling
Ansor takaful sepeda motor
Детское творческое объединение Театралы г. Амурск
The Confidential Resume Of Professional Qualifications
Конкурсные работы открытого районного конкурса «Туристический бренд Амурско...
цо легион мбоу сош с. вознесенское
Selezione riproduttori marmorte pure 2011
The Confidential Resume Of Professional Qualifications
презентация изменение закона 2011 амурский район
汉王之伤
Selezione riproduttori marmorte pure 2011
CSR Trends in Europe
моо диалог през
открытый бюджет 2014 сж
доклад для коллегии
презентация город амурск
"Меценат Года" - представление ОАО полиметалл
CV Filip Coertjens 2013
Creating impact through storytelling
Ad

Similar to Publ slush (20)

PPT
7) фб общественные финансы
PPT
7) фб общественные финансы
PPT
Исполнение бюджета Ленинградской области (9 месяцев 2012)
DOC
DOC
DOCX
DOCX
DOCX
DOCX
PDF
Меры по реализации бюджета в 2013
DOCX
DOCX
DOCX
DOC
DOC
DOCX
PPTX
Параметры исполнения районного бюджета в графическом виде (аналитические мате...
PPT
7) фб общественные финансы
PPT
7) фб общественные финансы
DOCX
7) фб общественные финансы
7) фб общественные финансы
Исполнение бюджета Ленинградской области (9 месяцев 2012)
Меры по реализации бюджета в 2013
Параметры исполнения районного бюджета в графическом виде (аналитические мате...
7) фб общественные финансы
7) фб общественные финансы

More from Светлана Воздвиженская (6)

PPTX
Конкурсная работа «Столица событийного туризма»
PPTX
отчет за 2013 год
PPT
PPTX
публичные слушания слайды
PPT
наследники традиций» 1
Конкурсная работа «Столица событийного туризма»
отчет за 2013 год
публичные слушания слайды
наследники традиций» 1

Publ slush

  • 1. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД
  • 2. Параметры бюджета Тыс.руб. Общий объём доходов 1 276 063,43 Общий объём расходов 1 288 414,33 Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 3 000,0 Прогнозируемый дефицит 12 350,9
  • 3. Поступление доходов в бюджет района в результате установления дополнительного дифференцированного норматива НДФЛ 2011 год 2012 год • Дополнительный дифференцированный • Дополнительный дифференцированный норматив зачисления налога на доходы норматив зачисления налога на доходы Норматив, установленный Норматив, установленный Законом «О краевом бюджете» физических лиц Законом «О краевом бюджете» физических лиц Сумма поступления в районный бюджет • 30,4796% Сумма поступления в районный бюджет • 33,5857% • 169878 • 208692
  • 4. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год ДОХОДЫ Ожидаемое План на 2012 Отклонени Наименование показателя исполнение за год е 2011 год Налоговые и неналоговые доходы 439 331,0 455 710,0 +16 379,0 Безвозмездные поступления от других 818 823,7 814 035,43 -4 788,27 бюджетов бюджетной системы РФ Безвозмездные поступления 12 842,0 6 318,0 -6 524,0 Доходы от возврата остатков субсидий, 850,1 -850,1 субвенций и иных МБТ Возврат остатков субсидий и субвенций -267,3 +267,3 прошлых лет Всего доходов 1 271 579,5 1 276 063,43 +4 483,93
  • 5. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год ДОХОДЫ Ожидаемое исполнение за 2011 год Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления от других бюджетов Безвозмездные поступления
  • 6. Структура налоговых и неналоговых доходов Ожидаемое исполнение План 2012 года 2011 год Налоги на Налоги на прибыль, дох прибыль, доход оды ы 14.9 Прочие Прочие доходы 22.2 12 доходы от от платных платных услуг услуг 13.7 73.1 64.1 Прочие Прочие налоговые, не налоговые, нен налоговые алоговые доходы доходы
  • 7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ Виды межбюджетных трансфертов Ожидаемое исполнение План 2012 года за 2011 год Субсидии на выравнивание 261143,0 234825,0 Субсидии на софинансирование 79 685,41 6094,9 расходных обязательств Субвенции на переданные 136 888,46 242 096,76 полномочия Иные межбюджетные трансферты 340 627,9 328 642,77 Субвенции из бюджетов поселений на 478,9 2376,0 передачу полномочий всего 818 823,67 814 035,43
  • 8. 45 40.4 40 35 28.8 29.7 30 25 20 15 10 Ожидаемое исполнение 5 0.7 0.4 2011 года 0 План 2012 года
  • 9. Формирование и реализация бюджетной политики • обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью района; • оптимизация расходов на содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления; • обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг; • обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств, направленных на оказание социально-значимых муниципальных услуг; • недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; • принятие решений о сокращении расходов, носящих необязательный характер; • обеспечение максимально эффективного использования бюджетных средств с целью достижения измеримых общественно значимых результатов; • принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей бюджета района и оценки ожидаемой эффективности; • обеспечение жесткого контроля со стороны распорядителей и получателей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми учреждениями; • реализация долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, их оценка посредством применения показателей общественной и экономической эффективности.
  • 10. Параметры бюджета Тыс.руб. Общий объём доходов 1 276 063,43 Общий объём расходов 1 288 414,33 Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 3 000,0 Прогнозируемый дефицит 12 350,9
  • 11. Целевые программы и инвестиционные проекты на 2012 год Наименование программ сумма Программа развития муниципального транспорта Амурского района 900,0 Муниципальная программа содержания и ремонта автомобильных дорог 13 172,0 Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы» 380,0 Программа по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации Амурского муниципального района на 2012 год 700,0 Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2010- 2014 годы» 7335,0 Целевая программа «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время на территории Амурского района» 4595,0 Целевая программа «Работающая молодёжь» 310,0 Целевая программа «Развитие библиотечного обслуживания Амурского муниципального района» 630,0 Инвестиционный проект поддержки и развития материально-технического комплекса сферы 10577,0 образования (школа с.Ачан) ИТОГО 38 599,0
  • 12. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год РАСХОДЫ Ожидаемое Наименование показателя исполнение за План на 2012 год Отклонение 2011 год Общегосударственные вопросы 90 675,3 98 894,1 +8 218,8 Нац. безопасность и прав. деятельность 22 971,1 23 078,2 +107,1 Национальная экономика 20 553,1 17 913,0 -2 640,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 54 405,2 49 354,32 -5 050,88 Охрана окружающей среды 891,4 200,0 -691,4 Образование 783 434,4 851 299,0 +67 864,6 Культура и кинематография 20 553,1 18 904,67 -1 648,43 Здравоохранение 184 594,1 141 408,38 -43 185,72 Социальная политика 31 817,4 28 513,26 -3 304,14 Физическая культура и спорт 1 830,0 2 000,0 +170,0 Средства массовой информации 4 093,6 2 370,0 -1 723,6 Межбюджетные трансферты 62 711,7 54 479,4 -8 232,3 Всего расходов 1 278 530,4 1 288 414 ,33 +9 883,93
  • 13. Доля расходов по разделам в общем объеме расходов бюджета 2011 год 2012 год Расходы Расходы 0.1 0.2 0.2 0.3 2.2 2.5 1.8 1.8 1.6 1.4 4.9 7 Раздел 01 3.9 7.6 Раздел 01 3.8 0.001 Раздел 03 Раздел 03 4.3 11 0.001 14.4 Раздел 04 1.5 Раздел 04 Раздел 05 Раздел 05 Раздел 06 Раздел 06 1.6 раздел 07 раздел 07 Раздел 08 Раздел 08 Раздел 09 Раздел 09 Раздел 10 Раздел 10 Раздел 11 Раздел 11 61.3 66.1 раздел 12 Раздел 12 раздел 14 Раздел 14
  • 14. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД