CURSOTÉCNICOESPECIALIZADO
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15, 16 y 17 de
MARZO 2017
NuevosAlcances,PlazosYResponsabilidadesEstablecidasPorLaContraloría
GeneralDeLaRepúblicaDeAcuerdoALaNuevaResolucionDeContraloriaNº
004-2017-cgQueEntróEnVigenciaEl23DeEnero2017les”
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL
INTERNO GUBERNAMENTAL
En las entidades del Estado
Importancia
de este curso
Objetivo
Capacitar para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las
entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el
eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del
Estado.
Medir el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con base a la información que deben
registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a través del aplicativo informático segui-
miento y Evaluación del Sistema de Control Interno.
Comprender la Implementación del Control Interno de las entidades y lograr su óptimo funcionamiento antes
del plazo establecido por la CGR
Finalidad
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Fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto
ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. Por tanto la Escuela de Gobierno y
Gestión Pública de R&C Consulting, ha diseñado el presente curso de acuerdo a la nueva guía, publicado
el 20 de enero de 2017
Importancia
de este curso
Atentamente,
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Alcance
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para:
Las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Los Órganos de Control Institucional.
Las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, de acuerdo a
su competencia funcional.
¿Quienes Deben Participar?:
El equipo que ha sido designado como miembro del comité de Control Interno para implementar el
Sistema de Control Interno, así como el equipo de apoyo.
Ing. Misael Rivera Carhuapuma
Gerente General de R&C CONSULTING.
mrivera@rc-consulting.org
DISPOSICIONES GENERALES
MÓDULO1
Temario
del curso
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley
N° 28716
Competencia de la Contraloría General de la República
Control Interno
Objetivos del Control Interno y ámbito de aplicación
Sistema de Control Interno
Gestión por procesos
Gestión de riesgos
Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y
servidores públicos en la Implementación del Sistema de
Control Interno
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Norma General Para el Ambiente de Control
Norma General Para la Evaluación de Riesgos
Norma General Para las Actividades de Control Gerencial
Norma General Para la Información y Comunicación
Norma General Para la Supervisión
Temario
del curso
MÓDULO2 Concepto, Objetivos, Ámbito de Aplicación y Características de
Las Normas de Control Interno
Organización del Sistema de Control Interno, Roles y
Responsabilidades
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Componentes del Sistema de Control Interno
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”,
APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 004-2017-CG
Temario
del curso
MÓDULO3
Difundir logros de la implementación del Sistema de Control Interno al interior
de la entidad
Plazos
Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno”
Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Modelo para la implementación del Sistema de Control Interno
Etapas en la implementación del Sistema de Control Interno:
Fase de planificación
Fase de evaluación
Fase de ejecución
Expositor
Breve reseña curricular
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CPC JOHN MARQUEZ
VALENCIA
Contador Público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en el tercio superior,
Colegiado. Especialización en el Taller Regional organizado por la IDI en la Ciudad de México de
“Auditores de Deuda Pública y Formación. Diplomado en “Formación de Formadores” auspiciado
por USAID y la Escuela Nacional de Control.
Expositor del I Congreso Binacional Perú – Ecuador de Contadores Públicos del Perú.
Experiencia Docente en diversos temas de Control Gubernamental y de Gestión Pública, Presupuesto,
Tesorería, tanto en Universidades Nacionales, Particulares y Colegios Profesionales.
Experiencia Laboral y Docente: Veinte (20) años de experiencia laboral continua en auditoría privada
y gubernamental, habiéndose desempeñado como Jefe del Órgano de Control Institucional de varias
entidades públicas
(Especialista y Consultor en Auditoria privada
y gubernamental)
Beneficios
Certificación por 36h
Otorgado por R&C Consulting
Valioso para tu CV
Normativa y Casos a desarrollar
Manual del CURSO
Con la normativa y casos prácticos
desarrollados
01 DVD del Control Previo
Adicionalmente te ofrecemos un buen tiempo de COOFFE BREAK SCROLL / siguiente página
SCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA
Inversión
y
formas de pago
(*)CONSULTEAHORAMISMO
INVERSIÓN S/. 497.00
FORMAS DE PAGO
con las asesoras nuestras promociones, descuentos,
pronto pago y pago en cuotas
EFECTIVO
ENNUESTRAOFICINAPRINCIPAL
Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4,
Lince - Lima Perú
* También aceptamos pagos
con tarjeta VISA
Depósitos o
transferencias
Nº:04-015-718973
Titular: R&C CONSULTING SRL
Cuenta de ahorro en soles
Nº:193-22156471-0-72
Titular: Misael Rivera Carhuapuma
Cuenta de ahorro en soles
Cuenta de ahorro en soles
Titular: Misael Rivera Carhuapuma
Nº:0011-0358-02-00187617
Cuenta de ahorro en soles
Titular: Misael Rivera Carhuapuma
Nº:011-3037901825
Orden de servicio O/S
Razon social
R&C Consulting SRL
RUC
20506331014
DIRECCIÓN
Av. Petit Thouars N° 2166
piso 4, Lince - Lima
RNP
Habilitado para bienes y servicios vigente
Informes
e
inscripciones
rcconsultingperu CursosGestionPublica
acceso@rc-consulting.org
266-1067 Anexo 105
RPC 951696541 - 951290061
Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, Lince
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Como usar el Cerebro en las Aulas SG2 NARCEA Ccesa007.pdf

Curso: Implementación del control interno

  • 1. CURSOTÉCNICOESPECIALIZADO SCROLL / siguiente página 15, 16 y 17 de MARZO 2017 NuevosAlcances,PlazosYResponsabilidadesEstablecidasPorLaContraloría GeneralDeLaRepúblicaDeAcuerdoALaNuevaResolucionDeContraloriaNº 004-2017-cgQueEntróEnVigenciaEl23DeEnero2017les” IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL En las entidades del Estado
  • 2. Importancia de este curso Objetivo Capacitar para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. Medir el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con base a la información que deben registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a través del aplicativo informático segui- miento y Evaluación del Sistema de Control Interno. Comprender la Implementación del Control Interno de las entidades y lograr su óptimo funcionamiento antes del plazo establecido por la CGR Finalidad SCROLL / siguiente página Fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. Por tanto la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de R&C Consulting, ha diseñado el presente curso de acuerdo a la nueva guía, publicado el 20 de enero de 2017
  • 3. Importancia de este curso Atentamente, SCROLL / siguiente página Alcance Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para: Las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Los Órganos de Control Institucional. Las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, de acuerdo a su competencia funcional. ¿Quienes Deben Participar?: El equipo que ha sido designado como miembro del comité de Control Interno para implementar el Sistema de Control Interno, así como el equipo de apoyo. Ing. Misael Rivera Carhuapuma Gerente General de R&C CONSULTING. mrivera@rc-consulting.org
  • 4. DISPOSICIONES GENERALES MÓDULO1 Temario del curso Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley N° 28716 Competencia de la Contraloría General de la República Control Interno Objetivos del Control Interno y ámbito de aplicación Sistema de Control Interno Gestión por procesos Gestión de riesgos Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en la Implementación del Sistema de Control Interno SCROLL / siguiente página
  • 5. Norma General Para el Ambiente de Control Norma General Para la Evaluación de Riesgos Norma General Para las Actividades de Control Gerencial Norma General Para la Información y Comunicación Norma General Para la Supervisión Temario del curso MÓDULO2 Concepto, Objetivos, Ámbito de Aplicación y Características de Las Normas de Control Interno Organización del Sistema de Control Interno, Roles y Responsabilidades SCROLL / siguiente página Componentes del Sistema de Control Interno GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”, APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 004-2017-CG
  • 6. Temario del curso MÓDULO3 Difundir logros de la implementación del Sistema de Control Interno al interior de la entidad Plazos Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias SCROLL / siguiente página DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Modelo para la implementación del Sistema de Control Interno Etapas en la implementación del Sistema de Control Interno: Fase de planificación Fase de evaluación Fase de ejecución
  • 7. Expositor Breve reseña curricular SCROLL / siguiente página CPC JOHN MARQUEZ VALENCIA Contador Público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en el tercio superior, Colegiado. Especialización en el Taller Regional organizado por la IDI en la Ciudad de México de “Auditores de Deuda Pública y Formación. Diplomado en “Formación de Formadores” auspiciado por USAID y la Escuela Nacional de Control. Expositor del I Congreso Binacional Perú – Ecuador de Contadores Públicos del Perú. Experiencia Docente en diversos temas de Control Gubernamental y de Gestión Pública, Presupuesto, Tesorería, tanto en Universidades Nacionales, Particulares y Colegios Profesionales. Experiencia Laboral y Docente: Veinte (20) años de experiencia laboral continua en auditoría privada y gubernamental, habiéndose desempeñado como Jefe del Órgano de Control Institucional de varias entidades públicas (Especialista y Consultor en Auditoria privada y gubernamental)
  • 8. Beneficios Certificación por 36h Otorgado por R&C Consulting Valioso para tu CV Normativa y Casos a desarrollar Manual del CURSO Con la normativa y casos prácticos desarrollados 01 DVD del Control Previo Adicionalmente te ofrecemos un buen tiempo de COOFFE BREAK SCROLL / siguiente página
  • 9. SCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA Inversión y formas de pago (*)CONSULTEAHORAMISMO INVERSIÓN S/. 497.00 FORMAS DE PAGO con las asesoras nuestras promociones, descuentos, pronto pago y pago en cuotas EFECTIVO ENNUESTRAOFICINAPRINCIPAL Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, Lince - Lima Perú * También aceptamos pagos con tarjeta VISA Depósitos o transferencias Nº:04-015-718973 Titular: R&C CONSULTING SRL Cuenta de ahorro en soles Nº:193-22156471-0-72 Titular: Misael Rivera Carhuapuma Cuenta de ahorro en soles Cuenta de ahorro en soles Titular: Misael Rivera Carhuapuma Nº:0011-0358-02-00187617 Cuenta de ahorro en soles Titular: Misael Rivera Carhuapuma Nº:011-3037901825 Orden de servicio O/S Razon social R&C Consulting SRL RUC 20506331014 DIRECCIÓN Av. Petit Thouars N° 2166 piso 4, Lince - Lima RNP Habilitado para bienes y servicios vigente
  • 10. Informes e inscripciones rcconsultingperu CursosGestionPublica acceso@rc-consulting.org 266-1067 Anexo 105 RPC 951696541 - 951290061 Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, Lince SCROLL / siguiente página